Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання вимог рішення сесії Івано-Франківської міської ради від 01.12.2015 р. № 04-1 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», рішення сесії Івано-Франківської міської ради від 22.12.2015 р. № 42-2 «Про виконання рішення сесії міської ради № 04-1 від 01.12.2015 р.», розпорядження міського голови від 25.12.2015 р. №610-р «Про створення ліквідаційної комісії з припинення управління культури виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради», виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
вирішив:
Міський голова Руслан Марцінків
Про затвердження ліквідаційного
балансу управління культури
виконавчого комітету
Івано-Франківської міської
ради
Керуючись п. 1 ст. 111 Цивільного кодексу України, ст.ст. 29, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання вимог рішення сесії Івано-Франківської міської ради від 01.12.2015 р. №04-1 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», рішення сесії Івано-Франківської міської ради від 22.12.2015 р. №42-2 «Про виконання рішення сесії міської ради №04-1 від 01.12.2015 р.», розпорядження міського голови від 25.12.2015 р. №610-р «Про створення ліквідаційної комісії з припинення управління культури виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради» міська рада
вирішила:
Міський голова Руслан Марцінків
Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)
БАЛАНС (форма №1) |
|
|
|
на 01 грудня 2016 р. |
|
||
|
Коди |
||
УстановаУправління культури виконавчого комітету Івано-Франківської міської радиза ЄДРПОУ
|
05457767 |
||
Територія 76015, м.Івано-Франківськ, вул.Дністровська,28. за КОАТУУ |
2610100000 |
||
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація за КОПФГ |
430 |
||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету |
|
||
|
|
||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 024 |
|
||
Управління культури виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради |
|
||
|
|
||
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.
АКТИВ |
Код рядка |
На початок звітного року |
На кінець звітного періоду (року) |
1 |
2 |
3 |
4 |
І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ |
|
|
|
Нематеріальні активи |
|
|
|
Балансова (залишкова) вартість |
110 |
10 332,00 |
- |
Знос |
111 |
- |
- |
Первісна (переоцінена) вартість |
112 |
10 332,00 |
- |
Основні засоби |
|
|
|
Балансова (залишкова) вартість |
120 |
15 688 385,87 |
- |
Знос |
121 |
12 636 280,00 |
- |
Первісна (переоцінена) вартість |
122 |
28 324 665,87 |
- |
Інші необоротні матеріальні активи |
|
- |
- |
Балансова (залишкова) вартість |
130 |
1 578 931,84 |
- |
Знос |
131 |
1 579 384,00 |
- |
Первісна (переоцінена) вартість |
132 |
3 158 315,84 |
- |
Незавершене капітальне будівництво |
140 |
79 087,00 |
- |
Довгострокові фінансові інвестиції |
145 |
- |
- |
ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ |
|
|
|
Матеріали і продукти харчування |
150 |
12 204,24 |
- |
Малоцінні та швидкозношувані предмети |
160 |
65 385,61 |
- |
Інші запаси |
170 |
- |
- |
Дебіторська заборгованість |
180 |
1 202,00 |
- |
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги |
181 |
- |
- |
Розрахунки із податків і зборів |
182 |
- |
- |
Розрахунки із страхування |
183 |
- |
- |
Розрахунки з відшкодування завданих збитків |
184 |
- |
- |
Розрахунки за спеціальними видами платежів |
185 |
1 202,00 |
- |
Розрахунки з підзвітними особами |
186 |
- |
- |
Розрахунки за іншими операціями |
187 |
- |
- |
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів |
190 |
- |
- |
Розрахунки за окремими програмами |
200 |
- |
- |
Короткострокові векселі одержані |
210 |
- |
- |
Інші кошти |
220 |
- |
- |
Грошові документи |
221 |
- |
- |
Грошові кошти в дорозі |
222 |
- |
- |
Рахунки в банках |
240 |
- |
- |
Рахунки загального фонду |
241 |
- |
- |
Рахунки спеціального фонду |
242 |
- |
- |
Рахунки в іноземній валюті |
243 |
- |
- |
Інші поточні рахунки |
244 |
- |
- |
Рахунки в казначействі загального фонду |
250 |
- |
- |
Рахунки в казначействі спеціального фонду |
260 |
245 846,57 |
- |
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги |
261 |
237 978,82 |
- |
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень |
262 |
7 867,75 |
- |
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спец. фонду |
263 |
- |
- |
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соц-економічного та культурного розвитку регіонів |
264 |
- |
- |
Інші рахунки в казначействі |
270 |
- |
- |
Каса |
280 |
- |
- |
Поточні фінансові інвестиції |
285 |
- |
- |
ІІІ. ВИТРАТИ |
|
|
|
Видатки та надання кредитів загального фонду |
290 |
- |
- |
Видатки та надання кредитів спеціального фонду |
300 |
- |
- |
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги |
301 |
- |
- |
Видатки за іншими джерелами власних надходжень |
302 |
- |
- |
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду |
303 |
- |
- |
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соц-економ та культурного розвитку регіонів |
304 |
- |
- |
БАЛАНС |
310 |
17 681 375,13 |
- |
ПАСИВ |
Код рядка |
На початок звітного року |
На кінець звітного періоду (року) |
1 |
2 |
3 |
4 |
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ |
|
|
|
Фонд у необоротних активах |
330 |
17 356 736,71 |
- |
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах |
340 |
65 385,61
|
-
|
Фонд у фінансових інвестиціях |
345 |
- |
- |
Результат виконання кошторису за загальним фондом |
350 |
11 351,70 |
- |
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом |
360 |
114 077,52 |
- |
Результати переоцінок
|
370 |
- |
- |
ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ |
|
|
|
Довгострокові зобов’язання |
380 |
- |
- |
Короткострокові позики |
390 |
- |
- |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
400 |
- |
- |
Короткострокові векселі видані |
410 |
- |
- |
Кредиторська заборгованість |
420 |
133 823,59 |
- |
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги |
421 |
- |
- |
Розрахунки за спеціальними видами платежів |
422 |
133 823,59 |
- |
Розрахунки із податків і зборів |
423 |
- |
|
Розрахунки із страхування |
424 |
- |
|
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат |
425 |
- |
|
Розрахунки зі стипендіатами |
426 |
- |
- |
Розрахунки з підзвітними особами |
427 |
- |
- |
Розрахунки за депозитними сумами |
428 |
- |
- |
Розрахунки за іншими операціями
|
429 |
- |
- |
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів |
430 |
- |
- |
Розрахунки за окремими програмами
|
440
|
- |
- |
ІІІ. ДОХОДИ |
|
|
|
Доходи загального фонду |
450 |
-
|
-
|
Доходи спеціального фонду |
460 |
- |
- |
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги |
461 |
- |
- |
Доходи за іншими джерелами власних надходжень |
462 |
- |
- |
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду |
463 |
- |
- |
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
464 |
- |
- |
БАЛАНС |
470 |
17 681 375,13 |
- |
РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ
Назва рахунку позабалансового обліку |
Код рядка |
Залишок на початок звітного року |
Надходження |
Вибуття |
Залишок на кінець звітного періоду (року) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 «Орендовані необоротні активи» |
10 |
- |
- |
- |
- |
02 «Активи на відповідальному зберіганні» |
20 |
- |
- |
- |
- |
04 «Непередбачені активи і зобов’язання» |
30 |
- |
- |
- |
- |
05 «Гарантії та забезпечення» |
40 |
26 885,62 |
- |
26 885,62 |
- |
06 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства» |
50 |
- |
- |
- |
- |
07 «Списані активи та зобов’язання» |
60 |
- |
- |
- |
- |
071 «Списана дебіторська заборгованість» |
61 |
- |
- |
- |
- |
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» |
62 |
- |
- |
- |
- |
08 «Бланки документів суворої звітності» |
70 |
48 000,00 |
- |
48 000,00 |
- |
Разом (10+20+30+40+50+60+70) |
|
74 885,62 |
- |
74 885,62 |
- |
Голова ліквідаційної комісії ___________________ Н.Л.Загурська
(підпис) (ініціали, прізвище)
Член ліквідаційної комісії ___________________ І.Й.Бигар____
(підпис) (ініціали, прізвище)
" __ " грудня 2016 року